Wanneer is een naheffingsaanslag door een fout in tenaamstelling vernietigbaar? Hoe voorkomt u omkering en verzwaring van de bewijslast? En hoe benut u het verdedigings- en vertrouwensbeginsel in OB‑zaken, juist bij fraude-discussies of boetes?
In dit compacte, praktijkgerichte seminar krijgt u glasheldere handvatten voor de formele speelregels rond de OB. Van suppletieplicht en boete-proof communiceren, tot strategisch procederen over informatiebeschikkingen, fiscale eenheid en aansprakelijkstellingen. Met actuele rechtspraak, concrete casuïstiek en direct toepasbare tips de praktijk.
Programma – wat kunt u verwachten?
🧾 Aanslag en tenaamstelling: klein detail, groot gevolg
- Wanneer leidt een fout tot vernietiging?
- Fiscale eenheid, VOF/CV en bijzondere situaties (fusie, splitsing, liquidatie).
⏱️ Suppletieplicht en boeterisico’s
- Nieuwe termijn en EVRM-kaders: wat meldt u wel/niet?
- BBBB-lijnen, pleitbaar standpunt en bewijsuitsluiting in de boetepraktijk.
⚖️ Bewijslast, informatiebeschikking en verdedigingsrechten
- Wanneer slaat de bewijslast om, en hoe voorkomt u dat?
- Hoor en wederhoor: wanneer leidt schending tot vernietiging?
🔗 Vertrouwensbeginsel en btw‑fraude
- Standpunten, kennisgroepbeleid en toezeggingen: wat houdt in rechte?
- Ketenfraude: “wist of had moeten weten”, bewijsmaatstaf en nultarief.
🧑💼 Aansprakelijkheid, WKA en rente
- Bestuurders- en ketenaansprakelijkheid, melding betalingsonmacht.
- Belasting- versus invorderingsrente: wanneer en hoe claimt u?
Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor belastingadviseurs, accountants of andere fiscaal dienstverleners die zekerheid willen in OB-dossiers met formele haken en ogen.
Waarom deelnemen?
In dit seminar vertalen wij de complexe formele regels naar concrete actiepunten. U leert niet alleen hoe u cliënten effectief en weloverwogen kunt adviseren, maar ook hoe u de formele valkuilen af kunt dekken.